Zarządzenie nr 58/2005r Wójta Gminy Łączna z dnia 18 listopada 2005r.

2005-12-05 1257
Art. czytany: 5446 razy

Zarządzenie nr 58/2005r Wójta Gminy Łączna z dnia 18 listopada 2005r.

W sprawie : zmian budżetu gminy na 2005r.

Na podstawie art.30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz § 13 Uchwały Nr7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1
Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 7/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok.
§ 2

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. z tego: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 83.725 zł. oraz dotacje na zadania własne 39.078 zł.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 8.905.468 zł.
2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 122.803 zł. w dziale:
Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł
852 POMOC SPOŁECZNA 83.725
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.725
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 83.725
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078
85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin 39.078
Ogółem zwiększenia dochodów 122.803
§ 3
1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. tj. na wydatki bieżące, w których zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2.592 zł. i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o 120.211 zł.
Plan wydatków po zmianach wynosi 9.999.968 zł.
2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2005r. wprowadza się zmiany:
a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 122.803 zł. w dziale:
Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł
852 POMOC SPOŁECZNA 83.725
85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 83.725
3110 Świadczenia społeczne 66.695
4010 Wynagrodzenia osobowe 1.894
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.146
4120 Składki na fundusz pracy 52
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.587
4260 Zakup energii 393
4300 Zakup usług pozostałych 2.932
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078
85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078
3240 Stypendia dla uczniów 39.078
Ogółem zwiększenia wydatków 122.803

b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.232zł. w dziale:

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58
4410 Wyjazdy służbowe krajowe 85
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
4260 Zakup energii 300
4300 Zakup usług pozostałych 800
4410 Wyjazdy służbowe krajowe 300
758

RÓŻNE ROZLICZENIA 5.630
75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.630
4810 Rezerwy 5.630
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.059
80101 Szkoły podstawowe 12.059
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 877
4010 Wynagrodzenia osobowe 5.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760
4270 Zakup usług remontowych 5.422
80103 Klasy „O” przy szkołach podstawowych 1.000
4270 Zakup usług remontowych 1.000
Ogółem zmniejszenia wydatków 20.232
c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20.232 zł w dziale :

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440
60095 Pozostała działalność 440
4300 Zakup usług pozostałych 440
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.190
75095 Pozostała działalność 5.190
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.690
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
4300 Zakup usług pozostałych 143
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.059
80101 Szkoły podstawowe 12.059
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 677
4260 Zakup energii 10.422
4280 Zakup usług zdrowotnych 200
4300 Zakup usług pozostałych 760
80103 Klasy „O” przy szkołach podstawowych 1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000
Ogółem zwiększenia wydatków 20.232


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.




Zmiany w budżecie Urzędu Gminy na 2005r.
w związku z zarządzeniem Nr 58/2005

a) zwiększa się wydatki Urzędu Gminy o kwotę 39.078 zł w dziale:
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39.078
85415 Pomoc materialna dla uczniów 39.078
3240 Stypendia dla uczniów 39.078
Ogółem zwiększenia wydatków 39.078

b) Zmniejsza się wydatki budżetu Urzędu Gminy o kwotę 7.173 zł. w dziale:

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58
4410 Wyjazdy służbowe krajowe 85
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
4260 Zakup energii 300
4300 Zakup usług pozostałych 800
4410 Wyjazdy służbowe krajowe 300
758

RÓŻNE ROZLICZENIA 5.630
75818 Rezerwy ogólne i celowe 5.630
4810 Rezerwy 5.630
Ogółem zmniejszenia wydatków 7.173
c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.173 zł w dziale :

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 440
60095 Pozostała działalność 440
4300 Zakup usług pozostałych 440
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.190
75095 Pozostała działalność 5.190
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.690
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 143
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory na wójta, burmistrza i prezydenta oraz referenda 143
4300 Zakup usług pozostałych 143
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.400
75412 Ochotnicza Straż Pożarna 1.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400
Ogółem zwiększenia wydatków 7.173

























Zmiany w budżecie Urzędu Gminy na 2005r.
w związku z zarządzeniem Nr 48/2005
a) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.525 zł. w dziale:
Dział Rozdz. § N A Z W A Kwota planu zł
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 11.525
75107 Wybory na Prezydenta RP – II tura 11.525
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.560
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288
4120 Składki na fundusz pracy 41
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.180
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 654
4300 Zakup usług pozostałych 731
4410 Wyjazdy służbowe krajowe 71
b) Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.334 zł. w dziale:

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 404
75107 Wybory na Prezydenta RP – I tura 390
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35
4120 Składki na fundusz pracy 5
4410 Wyjazdy służbowe krajowe 350
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 2.000
4430 Pozostałe opłaty i składki 1.000
758

RÓŻNE ROZLICZENIA 8.930
75818 Rezerwy ogólne i celowe 8.930
4810 Rezerwy 8.930
Ogółem zmniejszenia wydatków 12.334
c) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12.334 zł w dziale :

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.930
60016 Drogi gminne 8.930
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.700
4300 Zakup usług pozostałych 6.230
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 404
75107 Wybory na Prezydenta RP – I tura 390
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390
75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14
4300 Zakup usług pozostałych 14
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.000
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000
Ogółem zwiększenia wydatków 12.334